Создание заказа на внутреннее потребление

Материал из Kabex Group
Перейти к навигации Перейти к поиску

Создание документа "Заказ на внутреннее потребление"

Для создания документа "Заказ на внутреннее потребление" перейдите в раздел "Склад и доставка" - "Внутреннее товародвижение" - "Заказы на внутреннее потребление"

Заказ на ВП.png

На открывшейся форме нажмите кнопку "Создать"

Создание заказа на ВП.png

На вкладке "Основное" автоматически заполнены параметры "Подразделение" и "Хоз. операция", заполните параметр "Организация" и "Склад"

Вкладка основное заказа на ВП.png

Во вкладке "Товары" сформируйте табличную часть документа, наполнив ее номенклатурой. Заполнение табличной части документа (подбор номенклатуры) возможно несколькими способами.

Способ 1. Построчный подбор номенклатуры.

Использование данного способа подходит, если документ содержит не большое количество позиций. Нажатием на кнопку "Добавить", создаются новые строки, которые заполняются наименованием номенклатуры и другими параметрами для нее (количество, цена и т.д.)

Построчное формирование заказа.png

Способ 2. Подбор товара

Данный способ отличается от Способа 1 тем, что список номенклатуры, заполнение для нее параметров, производится на специальной форме, после формирования которой, все данные переносятся в документ

Нажмите на кнопку "Заполнить" - "Подобрать товары"

Подбор товара2.png

На форме подбора товара выберите Вид номенклатуры по которому будет произведен поиск, в строке поиска введите наименование номенклатуры и нажмите Enter либо произведите поиск номенклатуры по списку

Поиск номенклатуры.png

После того как необходимая номенклатура найдена, выберете ее двойным кликом мыши. Номенклатура будет добавлена в нижнюю часть формы подбора. При необходимости, повторите действия для подбора другой номенклатуры. После подбора номенклатуры, нажмите кнопку "Перенести в документ". Вся подобранная номенклатура будет перемещена в табличную часть документа

Перенос номенклатуры в документ.png

Далее, в столбце "Дата отгрузки" установите желаемую дату поступления номенклатуры на склад

Дата отгрузки по строке.png

Если номенклатура должна поступить на склад одной датой, то установите признак "Отгружать одной датой" и введите дату поступления

Поступление одной датой2.png

Далее для каждой строки с номенклатурой установите количество номенклатуры.

Установите Статью списания. Статья списания устанавливается для каждой строки отдельно (если разная для каждой номенклатуры) либо для всего заказа (если одна статья списания для всего заказа).

Для установки статьи выделите строку/ все строки заказа, нажмите кнопку "Заполнить" - "Заполнить статью расходов"

Статья расходов.png

На форме заполните статью путем ввода номера статьи (при начале ввода первых цифр, система производит подбор статей) либо перейдите в справочник по ссылке "Показать все". После выбора статьи нажмите кнопку "Выбрать", выбранная статья перенесется в троку с номенклатурой

Статья списания.png

Далее укажите "Статью ДДС" двойным кликом по строке, откройте справочник "Статьи движения денежных средств" выберите статью. Произведите аналогичные действия для всех строк. Если статья ДДС для всего заказа одна, то можно заполнить копированием и вставкой

Статья ДДС.png

В табличной части документа, возможно получить информацию по ответственному специалисту по закупу номенклатуры. Двойным кликом мыши по "иконке" выведется ФИО ответственного

Ответственный по закупу.png

Далее перейдите на вкладку "Основное" установите документу статус "К выполнению", нажмите кнопку "Провести и закрыть"

Установка статуса К выполнению.png

Заказ на внутреннее потребление сформирован. После проведения документа с ним производит работу специалист отдела закупок в части установления цены номенклатуры.

Установление цены номенклатуры специалистом отдела закупок

Задача специалиста отдела закупок состоит в установлении цены для номенклатуры по заказу на внутреннее потребление. Для этого, перейдите на форму списка "Заказы на внутреннее потребление". Установите отбор по статусу "К выполнению".

Откройте документ, перейдите во вкладку "Товары". Для каждой строки с номенклатурой внесите значение в поле "Цена". После заполнения цены номенклатуры, для каждой строки рассчитается общая сумма, а также сумма документа

Внесение значений цена.png

Далее измените статус документа на "К согласованию", нажмите кнопку "Провести и закрыть"

Проведение документа в статус К согласованию.png

При проведении документа, система проверит документ на заполнение реквизита "Цена". В случае не заполнения цены по номенклатуре, выведет информационное сообщение:

Инф.сообщение.png

в таком случае, установите цену, нажмите кнопку "Провести и закрыть"

Согласование цен номенклатуры

После того, как по номенклатуре проставлены цены и документ переведен в статус "К согласованию" требуется согласование ценовых условий. Ответственный сотрудник по процессу должен перейти на форму списка "Заказы на внутреннее потребление". После этого, установите отбор по статусу "К согласованию". Откройте документ, перейдите во вкладку "Товары". Ознакомьтесь с установленными ценами, при необходимости, возможно прописать комментарии во вкладке "Основное" для ознакомления лицу утверждающему документ. Установите документу статус "К утверждению". Нажмите кнопку "Провести и закрыть"

Согласование, перевод к утверждению.png

Утверждение документа "Заказ на внутреннее потребление"

Сотрудник, ответственный за принятие окончательного решения по документу, устанавливает фильтр на форме списка Заказ на внутреннее потребление по статусу "К утверждению"

Установление статуса к утверждению.png

Принимает решение по каждому заказу, переводит документ в статус "К обеспечению" в случае его утверждения либо "Отменен" в случае отказа

Утверждение заказа.png